乡村公路硬化,政府说要先修好验收合格才拨款

村庄网 2022-04-16 04:05 编辑:admin 129阅读

【举例】近日,市政府办公室出台《关于加强惠州市农村公路工作的指导意见》意见中明确,乡道、村道路面硬化建设省(含国家)补助18万元/公里(2015年起),市补助10万元/公里,县按不少于5万元/公里的标准进行配套。按此计算,国家、省、市、县的补助加起来至少有33万元/公里。新农村公路路面硬化原则上要先纳入省、市建设计划后,再行组织建设。不需要省、市补助,由镇、村自筹充足资金建设的项目,按基建程序报批组织建设,并接受交通主管部门及相关部门的质量、安全监管和验收。对于路面已硬化的乡道、村道需加宽建设的项目,因目前上级无政策支持,不列入新农村公路路面硬化建设补助计划安排,建设资金由拟建设乡镇、村自行解决。【总结】根据所在地区的不同,辅以国家补贴地区的不同和当地规定等因素,硬化公路每公里补贴的补贴也不尽相同,但目前最低补贴是在10万每公里左右。

惠州市交通工程质量监督站待遇如何

摘要

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

惠州市交通工程质量监督站(部门)是正科级建制的参公事业单位。

惠州市交通工程质量监督站(部门)的主要职能是:对所辖区域内的惠州市公路工程、水运工程建设质量实施质量监督。

(二)人员构成情况

惠州市交通工程质量监督站(部门)总编制人数11人,在职实有人数10人。离退休人员4人,其中:离休0人、退休 4人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年度的主要工作任务:市管公路、水路建设工程质量监督。

二、收入预算说明

惠州市交通工程质量监督站(部门)2018年预算收入数为282.75万元,其中:公共预算拨款:232.68万元;财政专户拨款0万元,其他资金50.07万元。

三、支出预算说明

惠州市交通工程质量监督站(部门)2018年预算支出282.75 万元,其中:

基本支出232.68万元,占总支出的82.30%,比上年减少4.61%,主要是减少了一名在职人员,增加了一名退休人员经费。

运转性项目支出50.07万元,占总支出的17.70%,比上年减少0.03万元,减少0.06%,主要是减少了一名在职党员其他党员事务支出减少。

四、 “三公”经费预算支出说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计3万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)支出0万元,与上年持平。

公务用车购置支出0万元,与上年持平。

公务用车运行维护支出0万元,与上年持平。

公务接待费支出3万元,与上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算28.02万元,包括办公费8.5万元、水电费1万元、邮电费0.7万元,差旅费2.8万元,工会经费1万元,福利费0.42万元,其他交通费7.8万元,会议费0.1万元,培训费1.12万元,咨询费1万元,公务接待费3万元,维修费0.58万元;

(二)政府采购情况:政府采购预算19.83万元,其中:物业管理经费19.83万元;

(三)预算绩效目标;

对全市在建交通工程的建材使用单位进行调查摸底,重点排查钢材、水泥、沥青等建材,进一步从源头上控制质量,加大监督检查频率,采取有针对性措施确保交通基建工程建设质量。扎实完成普通公路项目交工验收、成竣工验收质量鉴定。开展农村公路质量监督综合检查评比、完工验收检测。坚持质量监督和信用评价相结合,积极配合上级主管部

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惠州市交通工程质量监督站待遇如何

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

惠州市交通工程质量监督站(部门)是正科级建制的参公事业单位。

惠州市交通工程质量监督站(部门)的主要职能是:对所辖区域内的惠州市公路工程、水运工程建设质量实施质量监督。

(二)人员构成情况

惠州市交通工程质量监督站(部门)总编制人数11人,在职实有人数10人。离退休人员4人,其中:离休0人、退休 4人。

(三)预算年度的主要工作任务

2018年度的主要工作任务:市管公路、水路建设工程质量监督。

二、收入预算说明

惠州市交通工程质量监督站(部门)2018年预算收入数为282.75万元,其中:公共预算拨款:232.68万元;财政专户拨款0万元,其他资金50.07万元。

三、支出预算说明

惠州市交通工程质量监督站(部门)2018年预算支出282.75 万元,其中:

基本支出232.68万元,占总支出的82.30%,比上年减少4.61%,主要是减少了一名在职人员,增加了一名退休人员经费。

运转性项目支出50.07万元,占总支出的17.70%,比上年减少0.03万元,减少0.06%,主要是减少了一名在职党员其他党员事务支出减少。

四、 “三公”经费预算支出说明

2018年预算财政拨款“三公”经费支出合计3万元,与上年持平。

其中:因公出国(境)支出0万元,与上年持平。

公务用车购置支出0万元,与上年持平。

公务用车运行维护支出0万元,与上年持平。

公务接待费支出3万元,与上年持平。

五、其他需要说明的情况

(一)机关运行经费一般公共预算28.02万元,包括办公费8.5万元、水电费1万元、邮电费0.7万元,差旅费2.8万元,工会经费1万元,福利费0.42万元,其他交通费7.8万元,会议费0.1万元,培训费1.12万元,咨询费1万元,公务接待费3万元,维修费0.58万元;

(二)政府采购情况:政府采购预算19.83万元,其中:物业管理经费19.83万元;

(三)预算绩效目标;

对全市在建交通工程的建材使用单位进行调查摸底,重点排查钢材、水泥、沥青等建材,进一步从源头上控制质量,加大监督检查频率,采取有针对性措施确保交通基建工程建设质量。扎实完成普通公路项目交工验收、成竣工验收质量鉴定。开展农村公路质量监督综合检查评比、完工验收检测。坚持质量监督和信用评价相结合,积极配合上级主管部

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